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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230023
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS
Ação ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 15.869,94
Valor Liquidado R$ 15.869,94
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMP 12 2022.
CPF do Ordenador ***700973**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360214**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Previdência Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMP 12 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 15.869,94
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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